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关于上高县2019年全县和县级预算执行情况与2020年全县和县级预算草案的报告(书面)

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​关于上高县2019年全县和县级预算执行情况与2020年全县和县级预算草案的报告(书面)

 

——2020527日在上高县第十六届

人民代表大会第五次会议上

 

县财政局局长      黄文根

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2019年全县和县级预算执行情况与2020年全县和县级预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年全县财政预算执行情况和县级财政预算执行情况

2019年,县财政部门认真贯彻落实县委、县政府和上级财政部门的工作部署,严格执行县人大十六届四次会议审议通过的2019年度财政收支预算,围绕“建设四个上高,决胜全面小康”总目标,干实事、谋新篇、想深远,充分发挥财政职能作用,较好地完成了各项工作任务,促进全县经济社会平稳健康发展。

()2019年全县财政预算执行情况

1.财政收入情况

2019年,全县财政总收入完成32.9亿元,比上年增收1.6亿元,增长5%,其中:一般公共预算收入完成 17.7亿元,比上年增收335万元,增长0.2%。各主要收入项目完成情况如下:

税收收入29.8亿元,增长5.6%。其中:增值税20.17亿元,增长7.8%;消费税1.02亿元,增长72.9%;企业所得税3.8亿元,增长20.6%;个人所得税0.72亿元,下降24.2%;城市维护建设税0.77亿元,下降43.3%;其他税收收入3.32亿元,下降4.3%。非税收入3.1亿元,增长0.6%。其中:行政事业性收费收入0.76亿元;专项收入0.63亿元;罚没收入1.19亿元;其他非税收入0.52亿元。

2.财政支出情况

2019年,全县财政支出实现38.75亿元,比上年决算数增支2.5亿元,增长7.5%。各主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出4.34亿元;国防支出0.02亿元;公共安全支出1.96亿元;教育支出7.2亿元;科学技术支出0.81亿元;文化体育与传媒支出0.34亿元;社会保障和就业支出3.92亿元;医疗卫生与计划生育支出4.93亿元;节能环保支出1.33亿元;城乡社区事务支出5.57亿元;农林水事务支出5.3亿元;交通运输支出0.59亿元;资源勘探信息等支出0.25亿元;商业服务业等支出0.19亿元;国土海洋气象等支出0.1亿元;住房保障支出1亿元;粮油物资储备支出0.24亿元;债务付息支出0.43亿元;灾害防治及应急管理支出0.16亿元;其他支出0.07亿元。

 ()县级财政预算执行情况

1.县级一般公共预算执行情况

2019年,县级财政总收入完成8.43亿元,比上年增收1.47亿元,增长21.1%,其中:一般公共预算收入完成6.02亿元,比上年增收1.22亿元,增长25.4%

2019年,县级一般公共预算支出实现28.23亿元,比上年决算数增支3.68亿元,增长15%。各主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出1.76亿元;国防支出0.02亿元;公共安全支出1.81亿元;教育支出3.6亿元;科学技术支出0.18亿元;文化体育与传媒支出0.32亿元;社会保障和就业支出3.52亿元;医疗卫生与计划生育支出4.77亿元;节能环保支出0.38亿元;城乡社区事务支出4.44亿元;农林水事务支出4.84亿元;交通运输支出0.59亿元;资源勘探信息等支出0.03亿元;商业服务业等支出0.19亿元;国土海洋气象等支出0.1亿元;住房保障支出0.84亿元;粮油物资储备支出0.24亿元;债务付息支出0.43亿元;灾害防治及应急管理支出0.15亿元;其他支出0.02亿元。

2.县级政府性基金预算执行情况

2019年县级政府性基金预算收入5.24亿,比上年下降72.9%。其中:国有土地使用权出让收入5.24亿元。

2019年县级政府性基金预算支出7.56亿元,比上年下降63.5%。其中:社会保障和就业支出0.11亿元;城乡社区支出6.92亿元;其他支出0.31亿元;债务付息支出0.22亿元。

3.县级国有资本经营预算执行情况

2019年县级国有资本经营预算收入0.83亿元,其中:其他国有资本经营收入0.83亿元。

2019年县级国有资本经营预算支出0.83亿元,其中:调出资金0.83亿元(调入一般公共预算)

4.县级社会保险基金预算执行情况

2019年县级社会保险基金预算收入11.83亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入4.49亿元,失业保险基金收入0.11亿元,职工基本医疗保险基金收入(含生育保险基金收入)1.61亿元,工伤保险基金收入0.20亿元,城乡居民基本养老保险基金收入0.99亿元,机关事业养老保险基金收入1.77亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入2.66亿元。

2019年县级社会保险基金预算支出13.43亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出6.8亿元,失业保险基金支出0.08亿元,职工基本医疗保险基金支出(含生育保险基金支出)1.11亿元,工伤保险基金支出0.32亿元,城乡居民基本养老保险基金支出0.62亿元,机关事业养老保险基金支出1.96亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出2.54亿元。

二、2019年工作回顾

2019,全县财政工作,概括起来主要有以下几个方面:

(一)围绕发展大局,服务经济社会转型

一是聚焦打赢脱贫攻坚战。围绕“两不愁三保障”,把提高脱贫质量放在首位,拨付1592.97万元财政专项扶贫资金用于光伏产业、种养殖产业、农村饮水及基础设施等;拨付安居扶贫工程补助资金1075.6万元,解决480户贫困户的危房问题;资助建档立卡贫困户9682人参加城乡居民医保、重大疾病商业补充保险356.1万元和城乡困难群众参加城乡居民医保134.1万元。二是强化科技创新,助力实体经济。设立首期1亿元规模的产业基金,重点支持新能源、新材料、电子信息、医药机械等高新技术产业发展;建设50万平方米的标准厂房,启动占地250亩的人才公寓建设项目,“筑巢引凤”吸引各方人才;及时兑现207家企业财政扶持奖励资金7203万元。

(二)坚持高质高效,全力抓好收入征缴

一是更加注重收入质量。推进财政、税务分工协作,合理把握收入进度和节奏,2019年全县财政总收入完成32.9亿元,税收占比90.6%,比重较上年提高0.6个百分点,全市排位第一,全省排位第十一。二是严格落实减税降费政策。按照省、市工作部署,按时保质推进减税降费政策在我县落地见效,全年累计为企业减免税费3.5亿元,增强企业投资发展的信心和动力。三是积极争取资金支持。密切跟踪政策动向,做好项目储备和资金对接,全年共争取省财政厅地方政府债券5.3亿元,其中一般政府债券11815万元,专项政府债券41450万元。

(三)突出有保有压,集中财力办好大事

一是切实保障民生事业发展。紧扣社会主要矛盾变化,调整优化支出结构,促进基本公共服务均等化。2019年,累计安排十三类民生支出31.3亿元,占财政总支出的80.7%。聚焦打好污染防治攻坚战,安排939万元用于污水处理服务费,安排468万元用于生活垃圾焚烧处置及垃圾处理厂渗透液处理;聚焦打好教育保障攻坚战,安排5166万元用于教育公用经费,安排2741万元用于新建农村中小学校园校舍建设以及安排近700万元为各中小学配备一体机、录播教室、专递课堂,安排500多万元用于补助学生营养餐工程;聚焦打好社会治理攻坚战,每年安排1000万元用于雪亮工程建设,设立300万元的人大代表议案、政协委员提案办理基金,安排专项资金120万元用于安全生产、应急处置。二是着力压减不必要开支。牢固树立过紧日子思想,进一步完善差旅费、会议费、培训费报销标准,将全县162个行政事业单位全部纳入公务消费网络监管平台,2019监管平台录入三公经费支出1708.99 万元,同比下降3.5%;大力推广电子商务平台采购工作,以公开、公平、公正的政府采购方式有效节约行政成本,2019年全县累计完成采购计划1653个,采购预算金额2.6亿元,实际采购金额2.5亿元,节约额0.1亿元,节约率3.8%

(四)严格规范管理,防范财政运行风险

一是架好风险“防控线”。印发《上高县地方政府债务风险化解方案》,打造10年化债计划的同时,坚决遏制债务增量,逐步消化债务存量,切实防范债务风险;二是激活资金“效益链”。持续开展财政结余结转资金清理工作,印发《上高县人民政府关于开展财政结余结转资金清理工作的通知》,让沉淀的“死”资金“活”起来;不断强化全过程预算绩效管理,印发《中共上高县委 上高县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,切实提升资金使用效益,真正做到“花钱必有效、无效必问责”。三是打造监管“多面手”。先后印发《上高县财政性资金管理暂行实施办法》、《上高县关于严格财政收支预算管理牢固树立过“紧日子”思想的若干措施》,从制度层面深化预算管理制度改革,切实加强财政管理,为县委县政府谋划全县经济的可持续发展之路

过去的一年,我县财政运行总体平稳,财政预算执行情况总体较好,这是县委县政府科学决策、坚强领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们的监督指导、大力支持的结果,也是社会各界齐心协力、团结拼搏的结果。但我们也清醒地认识到,财政运行中仍面临一些突出问题和困难挑战,主要表现为:经济基础比较薄弱的状况尚未根本转变,再加上实施积极的财政政策、推进更大规模减税降费,财政增收难度加大;民生及各项改革政策性支出的刚性需求不断增大,保平衡的压力仍然很大;财政资金使用绩效有待进一步提高,等等。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2020年全县和县级预算草案

2020年全县财政预算安排和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,在平衡收支、培育财源、依法理财三方面下功夫,改进和创新财政投入方式,积极防范化解财政风险,不断深化财政体制改革,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全力服务保障县委、县政府重大决策部署,推动全县经济社会高质量发展。

根据上述指导思想,按照全县2020年国民经济和社会发展计划,并考虑相关的政策因素,向本次大会提请审议的2020年财政预算草案如下:

()2020年全县预算草案

2020年全县财政总收入预算安排34.9亿元,比上年完成数增长6%,一般公共预算收入安排18.6亿元,比上年完成数增长5%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入160500万元,其中:增值税96000万元,企业所得税12700万元,个人所得税2400万元,资源税7000万元,城市维护建设税7700万元,城镇土地使用税4800万元,土地增值税6200万元,耕地占用税7000万元,契税9000万元,其他税收收入7700万元。

非税收入25500万元,其中:专项收入12814万元,行政事业性收费收入6987万元;罚没收入3000万元;国有资源(资产)有偿使用收入2699万元。

上述一般公共预算收入186000万元加上预计中央、省、市对县的税收返还3621万元,预计一般性转移支付收入72153万元、专项转移支付收入40152万元,上年结余15549万元,调入资金34909万元,地方政府一般债劵收入33385万元,一般公共预算总收入合计为385769万元。

2020年共安排一般公共预算总支出385769万元,其中:一般公共预算支出352184万元,上解上级支出17000万元,地方政府一般债务还本支出16585万元。一般公共预算支出352184万元的主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出46912万元,国防支出253万元,公共安全支出11426万元,教育支出41778万元,科学技术支出8148万元,文化旅游体育与传媒支出1761万元,社会保障和就业支出39871万元,卫生健康支出47505万元,节能环保支出5796万元,城乡社区支出31526万元,农林水支出46832万元,交通运输支出1977万元,资源勘探信息等支出40969万元,商业服务业等支出853万元,自然资源海洋气象等支出1071万元,住房保障支出6305万元,粮油物资储备支出234万元,灾害防治及应急管理支出1201万元,其他支出6902万元,债务付息支出4460万元,预备费6401万元。

 ()2020年县级预算草案

1.一般公共预算收支安排情况

2020年县级财政总收入预算安排8.54亿元,比上年完成数增长1.3%,一般公共预算收入安排6.09亿元,比上年完成数增长1.2%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入40600万元,其中:增值税11000万元,企业所得税4200万元,个人所得税1000万元,城市维护建设税900万元,城镇土地使用税2600万元,土地增值税5200万元,耕地占用税6950万元,契税6400万元,其他税收收入2350万元。

非税收入20300万元,其中:专项收入7614万元,行政事业性收费收入6987万元;罚没收入3000万元;国有资源(资产)有偿使用收入2699万元。

上述一般公共预算收入60900万元加上预计中央、省、市对县的税收返还3621万元,预计一般性转移支付收入72153万元、专项转移支付收入40152万元,下级上解收入11200万元,上年结余15484万元,调入资金34909万元,地方政府一般债劵收入33385万元,一般公共预算总收入合计为271804万元。

2020年共安排一般公共预算总支出271804万元,其中:一般公共预算支出225585万元,补助下级支出23734万元,上解上级支出5900万元,地方政府一般债务还本支出16585万元。一般公共预算支出225585万元的主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出13277万元,国防支出208万元,公共安全支出10737万元,教育支出25772万元,科学技术支出3676万元,文化旅游体育与传媒支出1368万元,社会保障和就业支出35196万元,卫生健康支出45885万元,节能环保支出714万元,城乡社区支出25396万元,农林水支出37253万元,交通运输支出1969万元,资源勘探信息等支出2135万元,商业服务业等支出851万元,自然资源海洋气象等支出1065万元,住房保障支出4196万元,粮油物资储备支出234万元,灾害防治及应急管理支出1185万元,其他支出6008万元,债务付息支出4460万元,预备费4000万元。

2.政府性基金预算收支安排情况

2020年县级政府性基金预算收入安排126853万元,其中:国有土地使用权出让金收入65000万元,政府专项债劵收入60023万元,彩票公益金收入400万元,城市基础设施配套费收入630万元,其他政府性基金收入800万元。加上上年结余收入7625万元,可安排收入总计134478万元。

2020年县级政府性基金预算支出安排130272万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出65000万元,政府专项债券安排的支出60023万元,城市基础设施配套费安排的支出632万元,彩票公益金安排的支出591万元,其他政府性基金支出4026万元。结转下年支出4206万元。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2020年县级国有资本经营预算收入安排2475万元,其中:利润收入88万元(民爆公司经营利润收入),股利、股息收入232万元(国资公司入股农商行分红),其他国有资本经营收入2150万元(国资公司政府性资产出租收入)

2020年县级国有资本经营预算支出安排2475万元,其中:其他国有资本经营预算支出439万元,调出资金2036万元(调入一般公共预算)

4.社会保险基金预算收支安排情况

2020年县级社会保险基金预算收入118259万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入44870万元,城乡居民基本医疗保险基金收入9910万元,机关事业养老保险基金收入17696万元,职工基本医疗保险基金收入16113万元,城乡居民基本养老保险基金收入26548万元,工伤保险基金收入2001万元,失业保险基金收入1121万元。

2020年县级社会保险基金预算支出134336万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出67949万元,城乡居民基本医疗保险基金支出6172万元,机关事业养老保险基金支出19617万元,职工基本医疗保险基金支出11158万元,失业保险基金支出874万元,城乡居民基本养老保险基金支出25410万元,工伤保险基金支出3156万元。

四、坚持依法理财,强化科学管理,做好2020年财政工作

2020年是“十三五”规划的最后一年,既处于全面建成小康社会的收官之年,又将开启“十四五”全面建设社会主义现代化新征程,为做好今年的财政工作,确保完成全年预算任务,我们将重点做好以下工作:

(一)狠抓财政收支质量,确保地方财政持续发展

一是加强收入质量管控,不断提高收入质量和效益。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面落实好减税降费政策,严禁违规减免和缓交税款,着力堵塞征管漏洞,努力挖潜增收;同时,进一步加强非税收入征管,确保非税收入应征尽征。二是及时把握国家政策取向,积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇,主动把握国家、省、市宏观政策导向,力争在争取政策、项目和资金上实现新突破。三是优化支出结构,切实提高财政支出效益。统筹兼顾、突出重点,坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线,不留硬缺口;牢固树立过紧日子的思想,2020年县直部门一般性支出按照不低于10%的幅度压减;同时,从严控制“三公经费”支出,降低行政运行成本,确保“三公经费”支出只减不增。四是加快预算执行进度,增强财政可持续。坚持集中财力办大事的原则,把有限资金用于保障、改善民生以及重点社会事业项目,促进我县高质量发展和新兴产业发展。五是继续加大盘活财政存量资金用于重点民生领域,对预算单位所有结余资金及一年以上结转资金实行全面盘活,加大资金统筹力度,让“僵死”的资金用活。

(二)聚力支持脱贫攻坚,打赢脱贫攻坚“决胜战”

一是继续加大涉农扶贫资金整合力度,本着“应整尽整”的原则,将涉农扶贫资金统筹整合使用,集中财力投入扶贫项目,促进财政扶贫资金精准投放、精准使用。二是充分发挥涉农项目资金整合的优势,积极对接金融部门,充分发挥“财政惠农信贷通”、小额担保贷款等融资贷款优势,继续拓展融资新渠道,争取撬动更多的金融资本投入脱贫攻坚,为脱贫攻坚事业保驾护航。三是紧紧围绕脱贫攻坚规划,重点投入农村基础设施建设和农村产业发展;同时,采用生产奖补、劳务补助等创新方式,充分激发贫困群众内生动力,推动脱贫攻坚目标任务实现,坚决打赢脱贫攻坚“决胜战”。

(三)加强政府债务管理,坚决防范化解财政风险

一是认真落实坚决打赢防范化解重大风险攻坚战的决策部署,严格控制地方政府隐性债务,进一步强化地方债务管理,切实把债务风险关进制度笼子里,有效防范化解财政金融风险。二是稳妥化解存量政府债务,坚决遏制隐形债务增量,力争用10年左右的时间,通过申报再融资债券、年初预算安排、盘活存量资金等多渠道筹集偿债资金,做好到期还本付息工作,切实防范和化解政府领域债务风险,确保全口径政府性债务风险整体可控。三是规范政府举债行为,对现有融资平台公司进行整合和转型发展,依法剥离其政府融资职能,真正实现市场化经营和实体化发展。四是积极向上争取新增债券额度,主动与上级政府及财政部门对接,全力争取并依法合规使用新增债券资金,保障我县重点项目建设资金需求,切实减轻政府债务负担。

(四)提升财政管理绩效,着力深化财税体制改革

一是健全预算管理制度,从严控制预算追加,严格执行人大审批的预算,积极推进人大预算联网监督系统建设,强化预算严肃性和约束力;加强预决算公开管理,让财政在阳光下运行。二是全面实施预算绩效管理,将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全过程,同时扩大绩效管理覆盖范围,切实加强绩效评价结果的应用。三是加快财政扶贫资金动态监控机制建设,对各级各类财政扶贫资金实施动态监控,推进财政扶贫项目资金实施全过程绩效管理。四是加大财政投资评审力度,强化支出预算管理,加强财政投资全过程的监督管理,促进财政资金发挥最大效益。五是积极稳妥推进一体化的国库集中支付系统,实施标准化的支付电子化管理,同时,全面开展财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革,不断提高非税收入科学化、规范化、法制化管理水平。

各位代表,新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣,我们将在县委、县政府的领导下,在县人大、县政协的指导和监督下,坚持依法聚财、科学理财,合理用财,攻坚克难,确保顺利完成年度财政预算任务,为我县经济和社会各项事业又好又快发展作出新的更大的贡献!

 

 










上高县2019年一般债务限额及余额情况表.xlsx上高县2019年专项债务限额及余额情况表.xlsx上高县2020年全县一般公共预算安排情况表.xlsx上高县2020年全县一般公共预算支出分项表.xlsx上高县2020年县级国有资本经营预算安排情况表.xlsx上高县2020年县级国有资本经营预算支出分项表.xlsx上高县2020年县级社会保险基金预算安排情况表.xlsx上高县2020年县级社会保险基金预算支出分项表.xlsx上高县2020年县级一般公共预算安排情况表.xlsx上高县2020年县级一般公共预算支出分项表.xlsx上高县2020年县级政府性基金预算安排情况表.xlsx上高县2020年县级政府性基金预算支出分项表.xlsx上高县级政府2019年债务限额和余额说明.xlsx2020年上高县“三公”经费预算安排情况说明.xlsx2020年上高县“三公”经费预算表.xlsx

关于上高县提前下达乡镇2020年一般性转移支付和财政专项资金情况的说明.doc
上高县2020年政府性基金预算收入返还及转移支付预算表.xls
上高县提前下达乡镇2020年一般性转移支付和财政专项资金情况表.xls
一般公共预算基本支出表.xls

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