上高县市政管理所2024年单位预算
目 录
第一部分 上高县市政管理所概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县市政管理所2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县市政管理所2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县市政管理所概况
一、单位主要职责
上高县市政管理所是主管市政工作的县人民政府组成部门,主要职责是:为生产生活提供市政工程设施管理维护保障。对城区各主要街道及小街小巷市政基础设施维护、运行、管理工作。具体内容包括城区各主要街道及小街小巷的路灯和各种景观灯的维修维护,城区道路、桥梁的维修维护,城区人行道的维修维护,城区下水道的维修维护清淤工作,为市民们生活和工作的需求提供了一定的保障。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县市政管理所内设处室6个,包括:办公室、财务室、市政维护班、路灯维护班、监察室、综合室。
编制人数小计14人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数14人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计82人,其中:在职人数小计14人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数14人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数1人,临时人员60人。
第二部分 上高县市政管理所2024年单位预算表
收支预算总表
填报单位:[312003]上高县市政管理所 单位:万元
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1,129.73 |
社会保障和就业支出 |
21.36 |
(一)一般公共预算收入 |
1,129.73 |
卫生健康支出 |
10.08 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
城乡社区支出 |
1,573.93 |
(三)国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
14.78 |
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
490.00 |
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本年收入合计 |
1,619.73 |
本年支出合计 |
1,620.15 |
八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
0.42 |
|
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收入总计 |
1,620.15 |
支出总计 |
1,620.15 |
单位收入总表
[312003]上高县市政管理所 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
1,620.15 |
0.42 |
1,129.73 |
1,129.73 |
|
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490.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
21.36 |
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21.36 |
21.36 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
20.47 |
|
20.47 |
20.47 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.47 |
|
20.47 |
20.47 |
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99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
|
0.89 |
0.89 |
|
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
|
0.89 |
0.89 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
10.08 |
|
10.08 |
10.08 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
10.08 |
|
10.08 |
10.08 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.03 |
|
6.03 |
6.03 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.66 |
|
2.66 |
2.66 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.38 |
|
1.38 |
1.38 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
1,573.93 |
0.42 |
1,083.51 |
1,083.51 |
|
|
|
|
|
|
|
490.00 |
|
03 |
城乡社区公共设施 |
1,527.58 |
0.42 |
1,037.16 |
1,037.16 |
|
|
|
|
|
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|
490.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,527.58 |
0.42 |
1,037.16 |
1,037.16 |
|
|
|
|
|
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|
490.00 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
46.35 |
|
46.35 |
46.35 |
|
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|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.35 |
|
46.35 |
46.35 |
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221 |
住房保障支出 |
14.78 |
|
14.78 |
14.78 |
|
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02 |
住房改革支出 |
14.78 |
|
14.78 |
14.78 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
14.78 |
|
14.78 |
14.78 |
|
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|
单位支出总表
填报单位[312003]上高县市政管理所 单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,620.15 |
221.64 |
1,398.51 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.36 |
21.36 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.47 |
20.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.47 |
20.47 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.08 |
10.08 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
10.08 |
10.08 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.03 |
6.03 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.66 |
2.66 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.38 |
1.38 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,573.93 |
175.42 |
1,398.51 |
03 |
城乡社区公共设施 |
1,527.58 |
175.42 |
1,352.16 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,527.58 |
175.42 |
1,352.16 |
99 |
其他城乡社区支出 |
46.35 |
|
46.35 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.35 |
|
46.35 |
221 |
住房保障支出 |
14.78 |
14.78 |
|
02 |
住房改革支出 |
14.78 |
14.78 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.78 |
14.78 |
|
|
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|
财政拨款收支总表
[312003]上高县市政管理所 单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
1,129.73 |
一、本年支出 |
1,129.73 |
1,129.73 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,129.73 |
社会保障和就业支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
城乡社区支出 |
1,083.51 |
1,083.51 |
|
|
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|
住房保障支出 |
14.78 |
14.78 |
|
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|
收入总计 |
1,129.73 |
支出总计 |
1,129.73 |
1,129.73 |
|
|
一般公共预算支出表
[312003]上高县市政管理所 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,129.73 |
221.64 |
908.09 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.36 |
21.36 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.47 |
20.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.47 |
20.47 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.08 |
10.08 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
10.08 |
10.08 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.03 |
6.03 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.66 |
2.66 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.38 |
1.38 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,083.51 |
175.42 |
908.09 |
03 |
城乡社区公共设施 |
1,037.16 |
175.42 |
861.74 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,037.16 |
175.42 |
861.74 |
99 |
其他城乡社区支出 |
46.35 |
|
46.35 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.35 |
|
46.35 |
221 |
住房保障支出 |
14.78 |
14.78 |
|
02 |
住房改革支出 |
14.78 |
14.78 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.78 |
14.78 |
|
一般公共预算基本支出表
[312003]上高县市政管理所 单位:万元
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
221.64 |
212.40 |
9.24 |
301 |
工资福利支出 |
205.91 |
205.91 |
|
30101 |
基本工资 |
57.28 |
57.28 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.49 |
34.49 |
|
30103 |
奖金 |
39.22 |
39.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.47 |
20.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.03 |
6.03 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.66 |
2.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
0.89 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.78 |
14.78 |
|
30114 |
医疗费 |
0.26 |
0.26 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.82 |
29.82 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.24 |
|
9.24 |
30201 |
办公费 |
1.81 |
|
1.81 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
|
0.01 |
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
30207 |
邮电费 |
0.60 |
|
0.60 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.89 |
|
0.89 |
30229 |
福利费 |
1.01 |
|
1.01 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.49 |
6.49 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.17 |
1.17 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.12 |
1.12 |
|
30309 |
奖励金 |
4.20 |
4.20 |
|
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[312003]上高县市政管理所 单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表
填报单位:[312003]上高县市政管理所 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 上高县市政管理所2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县市政管理所收入预算总额为 1620.15万元,较上年预算安排减少11.45 万元,下降0.7%。其中财政拨款收入 1129.73 万元,较上年预算安排增加19.35 万元,增长1.74%;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;其他收入 490 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0.42万元,较上年预算安排减少30.8 万元,下降98.65%。
(二)支出预算情况
2024年上高县市政管理所支出预算总额为 1620.15 万元,较上年预算安排减少11.45 万元,下降0.7%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出221.64万元,较上年预算安排增加15.93万元,增长7.74%;其中:工资福利支出205.91 万元, 较上年预算安排增加15.03万元,增长7.87%;商品和服务支出 9.24 万元,较上年预算安排减少0.05万元,下降0.54%;对个人和家庭的补助 6.49 万元, 较上年预算安排增加0.95万元,增长17.15%;资本性支出 0 万元;项目支出1398.51 万元,较上年预算安排减少27.38 万元,下降1.92%;其中:工资福利支出29.16万元,较上年预算安排增加0万元,增长0%;商品和服务支出 1369.35万元,较上年预算安排增加462.62万元,增长51.02%;对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0万元,资本性支出 0万元,对企业补助 0万元,其他支出0万元, 较上年预算安排减少490万元,下降100%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出 0万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;公共安全支出 0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;教育支出 0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出21.36万元,较上年预算安排增加3.11万元,增长17.04%;卫生健康支出10.08万元,较上年预算安排减少1.09万元,下降9.76%;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出1573.93万元,较上年预算安排减少18.1万元,下降1.14%;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出14.78万元,较上年预算安排增加4.63万元,增长45.62%;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾 害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少490万元,下降100%。
按支出经济分类划分:工资福利支出 235.07 万元,较上年预算安排增加15.03万元,增长6.83%;商品和服务支出1378.59万元, 较上年预算安排增加462.57万元,增长50.5%;对个人和家庭的补助 6.49万元,较上年预算安排增加0.95万元,增长17.15%;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元; 对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;对社会保险基金补助 0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少490万元,下降100%。
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县市政管理所财政拨款支出预算总额 1129.73万元,较上年预算安排增加19.35万元,增长1.74%;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国防支出0万元,公共安全支出 0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出21.36万元,较上年预算安排增加3.11万元,增长17.04%;卫生健康支出10.08万元,较上年预算安排减少1.09 万元,下降9.76%;节能环保支出0万元,城乡社区支出1083.51万元,较上年预算安排增加12.7 万元,增长1.19%;农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出14.78万元,较上年预算安排增加4.63万元,增长45.62%;粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出 0万元。
按支出项目类别划分:基本支出221.64万元,较上年预算安排增加19.35万元,增长9.57%;其中:工资福利支出205.91万元, 较上年预算安排增加18.45万元,增长9.84%;商品和服务支出 9.24 万元,较上年预算安排减少0.05万元,下降0.54%;对个人和家庭的补助 6.49 万元,较上年预算安排增加0.95万元,增长17.15%;资本性支出 0 万元。项目支出 908.09万元,较上年预算安排增加0万元,增长0%;其中:工资福利支出29.16万元,较上年预算安排增加0万元,增长0%;商品和服务支出 878.93万元,较上年预算安排增加0万元,增长0%;对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0万元,对企业补助 0 万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 1.66 万元,其中: 政府采购货物预算 1.66 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 单位共有车辆 6 辆,其中:市政设施维护车辆 6 辆,执法执勤用车 0 辆。
2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)“城区市政设施维护费”项目情况说明
1)项目概述:城区市政设施财政预算项目支出,有效的保障了市政设施的日常养护管理工作的正常运转,为城区道路、路灯维护运行、管理工作提供了经费保障。
2)立项依据:根据财政年初预算立项
3)实施主体:上高县市政管理所
4)实施方案:及时发现问题、处理问题
5)实施周期:全年度
6)年度预算安排:年初预算907.98万元
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 |
接管石镇线(西外环)、沿江路、敖阳北路、锦阳新区等路段路灯设施维护管护维修经费。 |
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主管部门及代码 |
312-上高县城市管理局 |
实施单位 |
上高县市政管理所 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
137.153 |
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其中:财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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上高县市政管理所的主要职责是负责对城区各主要街道及小街小巷的市政基础设施进行维护运行、管理工作。项目预算资金对存在安全隐患的照明设施、电缆材料进行逐步更换,为完成主次干道路灯管理维护运行、管理工作提供了经费保障,为市民创造了一个更优美的生活和工作环境。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
路灯维修管理总成本 |
≥1371530元 |
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产出指标 |
数量指标 |
修缮完成率 |
≥98百分比 |
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维护路灯数量 |
≥1800盏 |
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质量指标 |
维修验收合格率 |
≥100百分比 |
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时效指标 |
维修改造及时率 |
≥98百分比 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
路灯设施综合利用率 |
≥100百分比 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
≥98百分比 |
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年上高县市政管理所为“三公”经费财政拨款安排 0万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 没有该项支出 。
公务接待费0万元,比上年增 0万元,主要原因是:没有该项支出。
公务用车运行维护费 0万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 没有该项支出 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0万元,主要原因是: 没有该项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
( 二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出
①归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费;
②机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出;
③县直单位工伤保险:反映单位为职工缴纳的工伤保险;
④县直单位失业保险:反映单位为职工缴纳的失业保险。
(二)卫生健康支出
反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
(三)城乡社区支出
反映城乡社区管理事务支出。
(四)住房保障支出
住房公积金:反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: