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上高县城市管理局2024年单位预算

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上高县城市管理局2024年单位预算

    

第一部分  上高县城市管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县城市管理局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县城市管理局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县城市管理局概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章、制度、方针、政策,组织草拟城市管理方面的地方性法规和规章,编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

(二)负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的制定标准、组织协调、执纪执法、监督考核。

(三)负责全县城市环境卫生的行业管理;研究制定全县城市环境卫生工作标准;负责全县生活垃圾分类和垃圾处理城乡一体化工作;负责编制县城规划区城市环境卫生专项规划及年度实施计划;负责生活垃圾和建筑垃圾的清扫、分类、收集、压缩、运输及其减量化、资源化、无害化处理工作;负责对县城规划区环卫设施进行监督管理;负责制定县城规划区建筑垃圾收集、消纳、利用及处置运输核准管理规定,并监督实施。

(四)负责全县城市市容市貌的行业管理工作;制定全县城市容貌管理标准;负责编制停车设施、洗车设施、临时经营摊点的设置等专项规划及年度实施计划;负责县城规划区户外广告、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物的审批。

(五)负责全县城市园林绿化的行业管理;负责城市绿化及其设施维护管理工作,指导城市开展义务植树和单位庭院绿化工作;负责编制城市园林绿化专项规划及年度实施计划;负责城市道路、广场、公园等公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地的监督管理;负责建设项目附属绿化工程项目的审查、监督。

(六)负责全县市政公用事业及公用设施的行业管理;负责县城市政公用事业及公用设施维护管理;负责编制县城市政公用设施专项规划及年度实施计划;负责县城的城市道路、排水、排污、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运营、管理工作;负责对县城停车场所和洗车场所进行监督管理。

(七)负责全县城镇燃气的行业管理;负责编制城市燃气(含天然气、液化石油气)专项规划及年度计划;负责对县城规划区燃气设施进行监督管理。

(八)明确安全生产监督管理职责,负责全县城市管理系统安全生产(含城市运行安全)等工作的监督管理。

(九)负责县城规划区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理事项的许可审批、项目竣工验收工作。

(十)负责指导全县垃圾处理费和污水处理费的征收管理;负责县城规划区垃圾处理费、污水处理费征收管理。

(十一)负责编制和报批全县城市维护项目资金及其他专项资金使用计划,按要求征收与城市管理有关的行政事业性收费,指导和监督各专项经费的使用;提出县城规划区城市管理方面的城市维护费年度计划,依照法律法规规定进行建账、设科、结算;负责下属单位资金划拨和系统内审计、统计工作

(十二)受国资委委托,负责局系统所属企事业单位国有资产的管理。

(十三)负责指导全县城市管理信息化工作;负责指导编制全县数字化城市管理实施规划、年度计划工作,指导全县数字城管项目建设、运行、管理工作;负责县城规划区数字化城市管理平台的建设运行;负责县城规划区综合行政执法和城市管理数字化城市管理平台工作。

(十四)指导全县重大城市管理事件的应急处置工作,协调跨区域城市管理重大问题。

(十五)协助做好生态环境工作。负责指导环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面生态环境工作。

(十六)行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(十七)负责县城市管理委员会办公室日常工作,承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024上高县城市管理局内设处室4个,包括人秘股、法制宣传股、公用事业股、财务股。

编制人数小计10,其中:行政编制人数10(其中工勤编1人),全部补助事业编制人数0,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计21,其中:在职人数小计10,行政在职人数10(其中工勤编1人),全部补助事业在职人数0,部分补助事业在职人数0人。休人数小计0,退休人数小计11,遗属人数0人。

第二部分  上高县城市管理局2024年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[312001]上高县城市管理局 单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

595.05

社会保障和就业支出

17.17

    (一)一般公共预算收入

589.13

卫生健康支出

9.36

    (二)政府性基金预算收入

5.92

节能环保支出

223.23

    (三)国有资本经营预算收入

城乡社区支出

3,132.46

二、教育收费资金收入

住房保障支出

21.97

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

900.00

本年收入合计

1,495.05

本年支出合计

3,404.19

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

1,909.14

收入总计

3,404.19

支出总计

3,404.19

单位收入总表

[312001]上高县城市管理局 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

3,404.19

1,909.14

595.05

589.13

5.92

900.00

208

社会保障和就业支出

17.17

17.17

17.17

 05

 行政事业单位养老支出

16.80

16.80

16.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.80

16.80

16.80

 99

 其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

0.37

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

0.37

210

卫生健康支出

9.36

9.36

9.36

 11

 行政事业单位医疗

9.36

9.36

9.36

  2101101

  行政单位医疗

6.99

6.99

6.99

  2101103

  公务员医疗补助

2.19

2.19

2.19

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19

0.19

211

节能环保支出

223.23

14.41

208.82

208.82

 03

 污染防治

223.23

14.41

208.82

208.82

  2110302

  水体

218.82

10.00

208.82

208.82

  2110304

  固体废弃物与化学品

4.41

4.41

212

城乡社区支出

3,132.46

1,894.73

337.73

331.81

5.92

900.00

 01

 城乡社区管理事务

1,237.61

5.80

331.81

331.81

900.00

  2120101

  行政运行

167.97

4.16

163.81

163.81

  2120102

  一般行政管理事务

1,069.64

1.64

168.00

168.00

900.00

 13

 城市基础设施配套费安排的支出

101.08

95.16

5.92

5.92

  2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

101.08

95.16

5.92

5.92

 99

 其他城乡社区支出

1,793.77

1,793.77

  2129999

  其他城乡社区支出

1,793.77

1,793.77

221

住房保障支出

21.97

21.97

21.97

 02

 住房改革支出

21.97

21.97

21.97

  2210201

  住房公积金

21.97

21.97

21.97

单位支出总表

填报单位[312001]上高县城市管理局 单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

3,404.19

202.31

3,201.89

208

社会保障和就业支出

17.17

17.17

 05

 行政事业单位养老支出

16.80

16.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.80

16.80

 99

 其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

210

卫生健康支出

9.36

9.36

 11

 行政事业单位医疗

9.36

9.36

  2101101

  行政单位医疗

6.99

6.99

  2101103

  公务员医疗补助

2.19

2.19

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19

211

节能环保支出

223.23

223.23

 03

 污染防治

223.23

223.23

  2110302

  水体

218.82

218.82

  2110304

  固体废弃物与化学品

4.41

4.41

212

城乡社区支出

3,132.46

163.81

2,968.65

 01

 城乡社区管理事务

1,237.61

163.81

1,073.80

  2120101

  行政运行

167.97

163.81

4.16

  2120102

  一般行政管理事务

1,069.64

1,069.64

 13

 城市基础设施配套费安排的支出

101.08

101.08

  2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

101.08

101.08

 99

 其他城乡社区支出

1,793.77

1,793.77

  2129999

  其他城乡社区支出

1,793.77

1,793.77

221

住房保障支出

21.97

11.97

10.00

 02

 住房改革支出

21.97

11.97

10.00

  2210201

  住房公积金

21.97

11.97

10.00

             

                                   财政拨款收支总表

[312001]上高县城市管理局 单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

595.05

一、本年支出

595.05

589.13

5.92

  一般公共预算拨款收入

589.13

社会保障和就业支出

17.17

17.17

  政府性基金预算拨款收入

5.92

卫生健康支出

9.36

9.36

  国有资本经营预算收入

节能环保支出

208.82

208.82

城乡社区支出

337.73

331.81

5.92

住房保障支出

21.97

21.97

收入总计

595.05

支出总计

595.05

589.13

5.92

一般公共预算支出表

[312001]上高县城市管理局 单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

589.13

202.31

386.82

208

社会保障和就业支出

17.17

17.17

 05

 行政事业单位养老支出

16.80

16.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.80

16.80

 99

 其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

210

卫生健康支出

9.36

9.36

 11

 行政事业单位医疗

9.36

9.36

  2101101

  行政单位医疗

6.99

6.99

  2101103

  公务员医疗补助

2.19

2.19

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19

211

节能环保支出

208.82

208.82

 03

 污染防治

208.82

208.82

  2110302

  水体

208.82

208.82

212

城乡社区支出

331.81

163.81

168.00

 01

 城乡社区管理事务

331.81

163.81

168.00

  2120101

  行政运行

163.81

163.81

  2120102

  一般行政管理事务

168.00

168.00

221

住房保障支出

21.97

11.97

10.00

 02

 住房改革支出

21.97

11.97

10.00

  2210201

  住房公积金

21.97

11.97

10.00

一般公共预算基本支出表

[312001]上高县城市管理局       单位:万元

支出经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

202.31

188.52

13.79

301

工资福利支出

179.90

179.90

 30101

 基本工资

50.30

50.30

 30102

 津贴补贴

22.73

22.73

 30103

 奖金

31.97

31.97

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

16.80

16.80

 30110

 职工基本医疗保险缴费

4.97

4.97

 30111

 公务员医疗补助缴费

2.19

2.19

 30112

 其他社会保障缴费

0.37

0.37

 30113

 住房公积金

11.97

11.97

 30114

 医疗费

0.19

0.19

 30199

 其他工资福利支出

38.42

38.42

302

商品和服务支出

12.79

12.79

 30201

 办公费

1.00

1.00

 30202

 印刷费

0.18

0.18

 30207

 邮电费

2.00

2.00

 30217

 公务接待费

1.00

1.00

 30229

 福利费

0.79

0.79

 30239

 其他交通费用

7.02

7.02

 30299

 其他商品和服务支出

0.80

0.80

303

对个人和家庭的补助

8.62

8.62

 30307

 医疗费补助

2.02

2.02

 30309

 奖励金

6.60

6.60

310

资本性支出

1.00

1.00

 31002

 办公设备购置

1.00

1.00

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

      填报单位[312001]上高县城市管理局           单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

312001

上高县城市管理局

8.00

8.00

                                                                                                                                                注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[312001]上高县城市管理局 单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

5.92

5.92

212

城乡社区支出

5.92

5.92

 13

 城市基础设施配套费安排的支出

5.92

5.92

  2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

5.92

5.92

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[312001]上高县城市管理局 单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3



第三部分  上高县城市管理局2024单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024上高县城市管理局收入预算总额为3404.19   万元,较上年预算安排增加1843.98万元,增长118.19%,其中财政拨款收入595.05万元,较上年预算安排减少65.16万元减少9.9%;教育收费资金收入0 ,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收0万,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万,较上年预算安排增加(减少)0元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入900万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)1909.14万元,较上年预算安排增加1909.14万元增长100%

(二)支出预算情况

2024上高县城市管理局支出预算总额为3404.19万元,较上年预算安排增加1843.98万元增长118.19%; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出202.31万元,较上年预算安排减少38.86万元减少0.16%;其中:工资福利支出179.9万元,商品和服务支出12.79,对个人和家庭的补助8.62万元,资本性支出1万元;项目支出3201.89万元,较上年预算安排增加1882.85万元增长142.74%;其中:工资福利支出61.84万元,商品和服务支出1336.89万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)  0  ,资本性支出1406  万元,对企业补助0万元,其他支出397.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0;社会保障和就业支出17.17万元,较上年预算安排减少3.38万元减少16.45%;卫生健康支出9.36万元,较上年预算安排减少3.6万元减少27.78%;节能环保支出223.23万元,较上年预算安排增加75.33万元增加50.93%;城乡社区支出3132.46万元,较上年预算安排增加1765.6万元增长129.17%;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)0    万元;商业服务业等支0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出21.97万元,较上年预算安排增加10.01万元增长83.7%;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减

少)  0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出241.74万元,较上年预算安排增加7.43万元增长3.17%;商品和服务支出1349.68万元,较上年预算安排增加929.94万元增长222%;对个人和家庭的补8.62万元,较上年预算安排增加2.46万元增长39.94%;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0  元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;资本性支出1407万元,较上年预算安排增加1407万元增长100%;对企业补助(基本建设)0,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;对社会保险基金补助0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;其他支出397.15万元,较上年预算安排减少502.85万元减少55.87%

(三)财政拨款支出情况

2024上高县城市管理局财政拨款支出预算总额595.05万元,较上年预算安排减少65.16万元减少9.87%;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出17.17万元,卫生健康支出9.36 ,节能环保支出208.82万元,城乡社区支出337.73万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出21.97万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分: 基本支出202.31万元,较上年预算安排减少38.86万元减少16.11%;其中:工资福利支出179.9万元,商品和服务支出12.79万元,对个人和家庭的补助8.62万元,资本性支出1万元。项目支出392.74万元,较上年预算安排减少26.3万元减少6.3%;其中:工资福利支出60.20万元,商品和服务支出326.54万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出  0万元,资本性支出(基本建设)0    ,资本性支出6万元,对企业补助0  万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024上高县城市管理局政府性基金收入预算为5.92万元,支出预算5.92万元,其中:基本支出0万元,项目支出5.92万元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

(五)国有资本经营情况

2024上高县城市管理局国有资本经营收入预算为0  万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0  元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算13.79万元,2023年(上年)预算减少37.83万元,下降73.29%。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”)

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额7万元,其中: 政府采购货物预算7万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(为0”的内容也应保留,“政府采购工程预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)1231 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 单位共有车辆0辆,其中:一般

公务用车实有数0辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                 

(为0”的内容也应保留,“单位共有车辆0

(九)上高县污水管网运行和维护的管理项目情况说明

1)项目概述污水管网办公室负责两个提升泵站运行和截流干管维护,为县城管局下属正股级机构,定员15人。根据2015年7月2日,县政府协调会议,成立污水管网管理办公室,负责将县城生活污水提升至县城污水处理厂。

2)立项依据根据财政年初预算立项

3)实施主体上高县污水管网办公室

4)实施方案及时发现问题,及时处理问题

5)实施周期全年度

6)年度预算安排年初预算146.3万元

(如果本单位没有项目,请说明“本单位本年度未安排项目”)

项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

上高县污水管网运行和维护的管理

主管部门及代码

312-上高县城市管理局

实施单位

上高县城市管理局

项目资金
(万元)

年度资金总额

146.3

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

上高县污水管网运行和维护的管理工作经费1463000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

污水网运行经费

1463000元

产出指标

数量指标

日平均输送生活污水量

42000吨

质量指标

城区污水处理率

≥95%

时效指标

输送生活污水及时率

100%

效益指标

经济效益指标

为就业人员创造工作岗位数量

16个

社会效益指标

污水管网安全运行能力情况

100%

生态效益指标

污水达标排放率

100%

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度率

≥98%

市民群众满意度

100%

二、2024“三公经费预算情况说明

2024上高县城市管理局"三公"经费财政拨款安8元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,

主要原因是

公务接待费8  万元,比上年减   7万元,主要原因是:控制支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0元,主要原因是

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”)

                           第四部分   名词解释

一、收入科目

一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。   

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出

(一)行政事业单位离退休

1、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)其他社会保障和就业支出

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

住房保障支出

住房公积金:反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)




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